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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 245002
Data de emissão 02/09/2022
Valor 1.319,10
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador ***203983**
Dados do Credor
Nome do Credor SAMIA KAROL GOMES FEITOSA
CPF/CNPJ ***617840001**
Endereço LOTEAMENTO POVOADO REBEIRO, 315, RIBEIRAO, CEP:64.690-000
Cidade FRONTEIRAS/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa CAMARA MUNICIPAL DE FRONTEIRAS
Função Legislativa
Subfunção Ação Legislativa
Programa ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de despesa Material de Consumo
Subelemento de Despesa MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL PARA CAMARA MUNICIPAL DE FRONTEIRAS - PI, CONF. NOTA FISCAL Nº005.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
02/09/2022 25 1.319,10 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
22/09/2022 1.319,10